Compliance no Setor Público, Controladoria Governamental e Sistemas de Controle

Slide13-1 Locais e Datas do Curso

Curso EAD/Online em tempo real

4h/a por dia

FEVEREIRO/2021 - 01, 02, 03, 04 E 05
MARÇO/2021 - 01, 02, 03, 04 e 05

ÓRGÃOS PÚBLICOS: FAVOR SOLICITAR AS INSCRIÇÕES POR EMAIL OU PELO WHATSAAP (71) 99197.7859

Palestrante
Barbara Krysttal Motta Almeida Reis


Conselheira e Consultora de Controle Interno, Combate à Corrupção, Prevenção e Transparência Pública da Associação de Prefeitos do Estado de São Paulo – APREESP. Líder de Pesquisa do Grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional Na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro. Coordenadora Técnica do Programa “ Controla Brasil” do Instituto Não Aceito Corrupção, com experiência anterior como Consultora Sênior KPMG bem como  na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo no departamento de Instrução Processual, Assessora Técnica II de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo, Assessora especial de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo, Coordenadora de Auditora Interna (Substituta) na Controladoria Geral do Município de São Paulo, Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo, Conselheira Fiscal da Fundação Theatro Municipal, Conselheira Fiscal da COHAB – SP. Ministra Curso: Sistema diálogo contas do Executivo (CGM – TCM), Sistemas de Controle Interno e Controladorias, 3 linhas de defesa, Desafios e Oportunidades no Controle Interno, Controladoria Municipal: Implementação e funcionamento, Planejamento Estratégico e Planejamento de Auditoria, Casos de Sucesso de Auditoria e Gestão do Risco. Bem como curso para TCE-AL e Grupo de Controladores do Estado de Alagoas, Grupo de Controladores do Maranhão, Paraíba, Bahia, Paraná, Tocantins, entre outros Estados e cidades . Formação Acadêmica: Bacharel em Gestão de Políticas Públicas (USP); Pós Graduada da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo; Pós Graduanda da UNIFESP Gestão Pública; Aluna Especial de Mestrado de Gestão Pública da USP (2014-2015-2016)

Resultados Esperados

1. Melhor controle das unidades
2. Melhorar o controle interno dos departamentos e secretarias
3. Melhor o assessoramento aos chefes do Executivo e Legislativo.
4. Empoderar o controle social
5. Melhorar o conhecimento dos servidores em relação as normas referentes ao Controle Interno 6. Melhorar o conhecimento dos servidores em relação as possibilidades de atuação e como se atender as normas, gerar arrecadação bem como possibilidade de atuação frente ao devolução ao erário público.

Objetivos 

a) Propiciar uma rede de intercâmbio de boas práticas com a presença de servidores comissionados e concursados de diferentes entes federados em sala de aula bem como de diferentes estados e municípios gerando ótima relação com as realidades locais.
b) Incitar a reflexão e expor estratégicas para a execução das unidades de Controle Interno.
c) Apresentar os conceitos, princípios e normas sobre Controle Interno e Externo.
d) Apresentar o funcionamento de Processos e mapeamento das áreas.
e) Explicar os instrumentos de Controle Interno e suas aplicabilidades frente os desafios do setor público.
f) Explicar e analisar as rotinas de controle interno e entregar os check list
g) Esclarecer as rotinas ponto a ponto do Controle Interno bem como suas funções e relatórios.
h) Possibilitar a melhoria na atuação dos servidores frente as suas demandas reais na área de controle interno e demais secretarias e ministérios aos quais necessitam dos controles internos.
i) Apresentar os conceitos de Ouvidoria, Auditoria, Corregedoria e Controladoria bem como suas normas, relatórios e sistemas.
j) Apresentar os Conceitos, normas e relatórios da Lei de Acesso à Informação
k) Apresentar os Conceitos, normas e relatórios da Lei Anticorrupção
l) Apresentar as Macrofunções do Controle Interno por meio de normas, relatórios e funções.

Público

Servidores concursados e comissionados da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal de todas as secretarias da Administração Pública, Servidores concursados e comissionados que atuem nas funções de Controle Interno, Servidores concursados e comissionados que atuem em Controladorias, Auditorias, Corregedorias, Ouvidorias, Secretarias de Controle, Secretarias de Controle e Transparência. Profissionais de Consultoria Estratégica, Profissionais de Controle Interno e Compliance de Empresas. Representantes de organizações da sociedade civil, participantes de Conselhos de direitos e demais interessados pelo tema.

Programação

Dia 1

1.    Dialogo inicial sobre as realidades locais e fases do controle nas unidades

2.    Conceitos de Sistemas de Controle e Controladorias

3.    Princípios constitucionais

4.    Mapeamento e Processos de Trabalho

5.    Entidade de Apoio

6.    Controle na CF

7.    Controle Municipal

8.    Controle na LOM

9.    Lei 4320/1964

10.Controle Administrativo e Normas Técnicas Nacionais

11.Oficina de Canvas do Setor Pública

12.Controle Interno na Administração Pública

13.Lei Anticorrupção

14.Lei de Acesso a Informação

15.Oficina de Casos Lei de Acesso à Informação

16.Dinâmica de Integridade

 

Dia 2

1.    Funções e Atribuições de Auditoria

2.    Funções e Atribuições de Ouvidoria

3.    Funções e Atribuições de Correição

4.    Funções e Atribuições de Controladoria

5.    Relatórios e Sistema de Ouvidoria

6.    Relatórios e Sistema de Auditoria

7.    Relatórios de Correição e Sistemas de Gestão de Informação

8.    Relatórios de Controle

9.    Matrizes de Risco e Gestão do Risco

10.Oficina de Matrizes e Indicadores de Risco

 

Dia 3

1.    Boas Práticas de Controle Interno Nacional e Internacionais

2.    Plano Anual de Auditoria

3.    Relatório Anual de Auditoria

4.    Normas do TCE para Controle Interno

5.    Portal da Transparência

6.    Oficina com 20 Check list 


Situação Inscrições Abertas
Carga Horária 24 horas
Tipo de curso Online
Investimento R$ 950.00

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