Curso de Sistema de Controle nas 4 Macrofunções

Sistemas-de-controle-

Local do Curso/Datas:

NATAL RN – 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019

TERESINA – PI – 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019

SÃO LUIS – MA – 11, 12 e 13 DE NOVEMBRO DE 2019

PALMAS – TO – 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019

CURITIBA – PR – 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Carga Horária: 24 horas/aula

Palestrante

Barbara Krysttal Motta Almeida Reis

Conselheira Técnica de Combate à Corrupção, Transparência e Controle Interno da APSP ( Associação dos Prefeitos de São Paulo)

Gestora de Políticas Públicas (USP) com foco em Defesa Nacional e Controle Interno

Líder de Pesquisa do Grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional Na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro
Pós Graduanda da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Pós Graduanda da UNIFESP ( Gestão Pública)
Aluna Especial de Mestrado de Gestão Pública da USP (2015-2016)
Coordenadora Técnica do Programa “ Contra Brasil” do Instituto Não Aceito Corrupção Conselheira Fiscal da COAHB – SP
Conselheira Fiscal da Fundação Theatro Municipal
Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo
Coordenadora de Auditora Interna (Substituta) na Controladoria Geral do Município de São Paulo
Assessora especial de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo
Assessora Técnica II de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo
Experiência anterior na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo no departamento de Instrução Processual.
Ministra Curso: 1. Sistema Diálogo – Contas do Executivo ( CGM-TCM) 2. Sistema de Controle Interno e Controladorias do Poder Executivo e Legislativo 3. Desafios e Oportunidades no Controle Interno e Controladorias 4. Gestão Pública de Alta Performance 5. Implementação e funcionamento de Sistemas de Controle 6. Oficinas de Técnicas Práticas em Controle Interno 7. Oficina de Dados Abertos, Transparência Pública e LAI 8.Planejamento Estratégico 9.Planejamento de Auditoria 10.COSO I e COSO II 11. 3 Linhas de Defesa 12. Casos de Sucesso de Auditoria 13. Gestão do Risco e Matrizes de Risco 14. Macrofunções de Controle Interno e Papeis de Trabalho 15. Execução, Investigação e Resultados de Controle Interno 16. Integridade nas Empresas 17. PAR e Lei Anticorrupção. Soma –se a Isso Cursos em Todo País como TCE – AL, Grupo de Controladores do Estado de Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba entre outros.

Programação

1. Bate Papo inicial sobre demandas e desafios dos servidores e das unidades

2. Análises das Burocracias diante dos Controles

2.1 Conceito de Burocracia

2.2 Accountability horizontal e vertical

3. Desafios do Setor Público

3.1 Desafios do Setor

3.2 Desafios do Gestor

3.3 Incertezas da Tomada de Decisão: área de inteligência e área de investigação

4. Princípios e Conceitos

5. Papel dos órgãos de Controle e a nova lógica do Controle

6. Controle Interno e Controle Externo

7. Diagnóstico de Controle Interno Brasileiro

8. Sistemas de Controle e Controladorias

9. Macrofunções do Controle Interno

10. Questionário de Maturidade de Controle das Unidades

11. Planejamento Governamental e Instrumentos

12. Gestão por competências e perfil dos servidores de Controle Interno frente as macrofunções.

13. Função de Ouvidoria 

13.1 lei de criação 

13.2 Exemplos de decretos e portarias 

13.3  atividades

13.4 formas de atuação 

13.5 Relatório de Ouvidoria

13.6 Análise para tomada de decisão 

13.7 Matriz de Ouvidoria

13.8 Sistemas

13.9 Boas práticas em ouvidoria 

14. Função de Correição -  (processos-atividades e formas de atuação)

14.1 Análise de sistema

14.2 Análise de boas práticas

15. função de Controladoria -(processos e atividades e formas de atuação) 

15.1 Análise de relatório

16. Função de Auditoria -(processo de atividades e formas de atuação)

16.1 Análise dos papéis de trabalho

17. Controle Social versus Controle Institucional 

17.1 Oficina de Ouvidoria perguntas e respostas 

17.2 Lei de Acesso à  Informação 

17.3 Oficina de LAI

18. Construção de um sistema gerencial de controles internos ( estratégias , processos e pessoas)

19. Oficina de Business Model Canvas do Setor Público

20. Conceito de Transparência

21. Indicadores de fundamentais para a área de Controle

22. Busca de dados fundamentais para área de Controle

23. Ferramentas utilizadas

24. Formas de atuação

25. Inovação no Controle Interno

26. Como estruturar uma Matriz de Vulnerabilidade à Risco

27. Como utilizar a matriz à Risco ( forma de divulgação e utilização)

28. Como Fazer PAINT e RAINT

29. Oficina de Caso Prático de Auditoria com exposição de Relatório 

30. Análise de indicadores de fraude 

31. Análise de apuração de indícios em ouvidoria.


Situação Inscrições Abertas
Carga Horária 24 horas
Tipo de curso Presencial
Investimento R$ 1150.00

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