Controle Interno no Setor Público para Iniciantes

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CURSO EAD/ONLINE

em tempo real pelo sistema EGP/ZOOM

4:30hs por dia de aula

Data: 01 à 05/MARÇO/2021 das 8:30h às 12:30h e das 14h as 18h

ÓRGÃOS PÚBLICOS: FAVOR SOLICITAR AS INSCRIÇÕES POR EMAIL OU PELO WHATSAAP (71) 99197.7859

Objetivos da aprendizagem:

Oferecer aos profissionais uma ampla visão tanto sobre a teoria quanto sobre a prática da gestão pública. Ao final do curso que os participantes terão condições de avaliar a melhor estratégia para atuação frente as demandados das respectivas áreas, a partir dos princípios e das diretrizes das normas gerais e normativos específicos, combinados às melhores práticas mundiais de setor público. O curso oferece um ambiente construído com a visão das necessidades reais de formação técnica, prestigiando a apresentação de informações úteis para o desenvolvimento de competências técnicas que serão efetivamente aplicadas em seus trabalhos.

-Promover a compreensão abrangente do sistema de controles internos.

- Apresentar a relação entre governança e controles internos, , bem como o papel de modelos internacionais (frameworks), como COSO e 3 Linhas de Defesa.
- Apresentar visão sistêmica dos controles internos, considerando: conceitos e cultura de risco, estrutura organizacional e recursos, linhas de defesa, principais riscos.
- Construir ferramentas para pontos críticos do sistema de controles internos, quais sejam: inventário e mapeamento de processos, matriz de riscos, estabelecimento de controles, indicadores, testes, tratamento do resultado dos testes, melhoria contínua e preparação de relatório. · Destacar a necessidade de se contar com base de registros de apontamentos de controle interno (fragilidade/irregularidades/recomendações apontadas por instâncias de fiscalização e controle, tanto externas (autoridades, entidades de autorregulação, Auditoria Externa, etc) como internas (Auditoria Interna, Riscos, Compliance e a própria Área de Controles Internos.
- Desenvolver atividades práticas de controles internos para os profissionais que atuam na área ou com ela se relacionem.
- Promover reflexão sobre os conflitos e desafios inerentes ao sistema de controles internos, no âmbito organizacional.

- Promover reflexão sobre as ODS e os instrumentos de Planejamento.

- Promover reflexão sobre os indicadores de avaliação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I: Controles Internos

Conceitos de Controle Interno

Conceitos de Controle Externo

Conceitos de Administração Pública

Conceitos de Políticas Públicas

Conceitos de Gestão Pública

Introdução aos Princípios do Controle Interno

Princípio da Segregação das Funções

Princípios da Independência Técnico- funcional

Princípios da Relação Custo – benefício

Princípio da Qualificação Adequada

Princípio da Aderência às diretrizes e normas

Estrutura do Sistema de Controle Interno

Funcionamento do Sistema de Controle Interno

Equipe de Trabalho

Oficina Prática de Planejamento Estratégico de Controle Interno

Módulo II: Governança e Riscos

Pré-requisitos fundamentais para se implementar o Sistema de Controle Interno

Instituir formalmente o sistema e controle interno por LEI

Mapeamento de atividades e manualização de procedimentos

Introdução ao Risco

Conceitos de Gestão de Riscos

Avaliação dos controles internos e identificar riscos

Governança no Setor Público

Coso

3 Linhas de Defesa

Compliance

Promoção da Integridade

Lei de Acesso à Informação

Ouvidoria

Cartas de Serviços públicos

Oficina prática de manuais e portarias

Módulo III- Controle Interno da Lei de Responsabilidade Fiscal

Considerações iniciais

Fiscalização das Metas previstas na LDO

Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Providências tomadas para a recondução dos montantes

Medidas adotadas e mobiliária aos respectivos limites

Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites aceitáveis

Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, ou seja, pela venda de bens de capital.

Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

Oficina de Análise do PPA, LOA e LDO.

Módulo IV- Oficinas Práticas

Oficina de Avaliação da efetividade dos controles

Oficina de Avaliação de Programas

Oficina de Construção de Indicadores

Oficina de Mapeamento de Fragilidades

Oficina de Indicadores de Fraude e Irregularidade

Oficina de 30 Check List

Professores/Palestrantes:

Barbara Krysttal Motta Almeida Reis

Gestora de Políticas Públicas (USP), Pós Graduada na Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Eurípedes Sales do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM), Pós Graduanda em Gestão Pública (Unifesp), Aluna especial do Mestrado Gestão Pública USP (2014, 2015-2016), Conselheira de Combate à Corrupção, Sistema de Controladoria de Câmaras, e Auditoria Governamental da União dos Vereadores do Brasil, Consultora do Instituto Sagres de Compliance, Inteligência e Contrainteligência. Atuação anterior: Líder de Pesquisa do grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro (ESG), Consultora Sênior KPMG ( Contrato âmbito setor Público (investimento banco mundial): Controladoria Governamental Estadual: Paraná), Conselheira fiscal da COAHB- SP, Conselheira Fiscal da Fundação Theatro Municipal, Atuou como Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo, Coordenadora de Auditoria Interna ( Auditora Geral Substituta) na Controladoria Geral do Município de São Paulo, Assessoria especial de Auditoria Interna na Controladoria Geral de São Paulo, Assessora Técnica II de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo. Experiência Anterior na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo no departamento de Instrução Processual. Na área de Tecnologia instruiu as fases de indícios de fraudes e irregularidades, inconsistências do sistema (REVELAGOV), bem como as fases de planejamento, fluxogramas , indicadores de riscos e controle e implementação de compliance do ECGP, Controladoria Geral Pública). Atua na área de Combate à Corrupção , Inteligência e Promoção da Integridade Pública, com forte atuação em auditoria de operações especiais e operações de busca e apreensão em parceria institucionais, além de auditorias milionárias com devolução ao erário público. Realiza e participa de auditorias operacionais, auditorias de governo local, planejamento de operações, planejamento estratégico, elaboração de notas técnicas, elaboração de notas técnicas de arrecadação, elaboração, elaboração de matrizes de risco ( São Paulo: matrizes de riscos de secretarias, subprefeituras, empresas públicas, fundações ), auxilia na formulação e/ou reformulação e implementação de unidades do sistema do controle Interno (Estaduais e Municipais).

Soma-se a isso é colunista na revista prefeitos e governantes , co- autora do livro: Controladoria no Setor Público e do livro: Manual do Candidato 2020, além de ministrar palestras e cursos: Controle Interno, Gestão de Riscos, Auditoria de Programas, Auditoria de Programas de Defesa Nacional, Sistema Diálogo (TCM/CGM), Ciclo de Compras, Controladorias com Perfil de Resultados, Crimes do Gênero Corrupção, 3 linhas de Defesa, Compliance, Análise e Fraudes, Promoção da Integridade, LGPD, LAI e Sistema de Controle Interno, sendo realizados em todo Brasil, por exemplo: TCE- AL, Grupo de Controladores de Alagoas, TCE-MA, controladores de MA, Controladores Paraíba, Controladores Mato Grosso do Sul, MPE-RJ, Controladores Tocantins, Controladoria Estadual do Paraná, São Paulo, entre outros.


Situação Inscrições Abertas
Carga Horária 24 horas
Tipo de curso Online
Investimento R$ 700.00

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